【增值稅申報(bào)錯(cuò)了怎么辦】增值稅申報(bào)錯(cuò)了,作為依法紅沖的銷(xiāo)售,如已開(kāi)具紅票的(在稅務(wù)機(jī)關(guān)應(yīng)該已申請(qǐng)紅沖并備案) , 即當(dāng)月多申報(bào)繳納增值稅,應(yīng)申請(qǐng)退稅(或在下月抵減),或與主管稅務(wù)機(jī)關(guān)協(xié)調(diào)申請(qǐng)?jiān)谙略伦餮a(bǔ)申報(bào)處理;如果是未開(kāi)具紅票(即為視同銷(xiāo)售或無(wú)票銷(xiāo)售)的沖減,由于屬于本月多繳稅性質(zhì)(不存在滯納金),那就只能在下月補(bǔ)做申報(bào),同時(shí)需向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)遞交本月及下月的賬面與申報(bào)表(收入及銷(xiāo)項(xiàng)稅)存在差異原因的說(shuō)明報(bào)告,以作為備案 。
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